市人大财经委、常委会预算工委调研市金控集团审计查出问题整改情况
11月3日上午,市人大财经委主任委员胡成泽,市人大财经委副主任委员、预算工委主任李慧芬等一行到市金控集团调研审计查出问题整改情况。市审计局分管领导及业务科室负责人参加调研座谈。
市金控集团党总支副书记、总经理孙家杰汇报了市委审计委员会办公室、市审计局《审计报告》反馈问题整改落实情况。2020年6月18日至11月18日,市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组对周德明同志任市金控集团总经理期间履行经济责任情况及集团2016年8月至2019年12月财务收支情况进行了认真负责的审计,并于2021年1月8日反馈了《审计报告》。集团党总支高度重视,对照审计组反馈的问题和意见建议,在深入分析原因、查找症结的基础上,结合金融工作实际,坚持问题导向,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准,扎实做好反馈问题的整改落实工作,取得了实实在在的成效。截至今年10月底,共清收业务不良资金1.71亿元,重新修订和制订内部管理制度10余个,补交税收61.63万元,清收银行违规收取的咨询费49.44万元。
调研组对集团审计整改工作给予了充分肯定。认为集团对审计整改工作重视程度高,整改态度端正,问题整改及时到位、效果明显。调研组要求,一是要进一步提高对审计整改工作重要性的认识,切实增强做好审计整改工作的自觉性和主动性;二是要全面总结整改工作成效,尽快形成高质量的整改情况报告;三是要突出问题导向抓整改,聚焦重点难点问题,采取有力有效措施,强化整改落实落细,确保完成整改目标任务。
孙家杰表示,将按照市人大常委会的要求,进一步加强组织领导,强化工作措施,全力抓好整改落实;不断健全完善内控机制,加强内部审计,切实规范集团经营管理行为,推动各项工作制度化、规范化、科学化。
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市金控集团党总支副书记、总经理孙家杰汇报了市委审计委员会办公室、市审计局《审计报告》反馈问题整改落实情况。2020年6月18日至11月18日,市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组对周德明同志任市金控集团总经理期间履行经济责任情况及集团2016年8月至2019年12月财务收支情况进行了认真负责的审计,并于2021年1月8日反馈了《审计报告》。集团党总支高度重视,对照审计组反馈的问题和意见建议,在深入分析原因、查找症结的基础上,结合金融工作实际,坚持问题导向,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准,扎实做好反馈问题的整改落实工作,取得了实实在在的成效。截至今年10月底,共清收业务不良资金1.71亿元,重新修订和制订内部管理制度10余个,补交税收61.63万元,清收银行违规收取的咨询费49.44万元。
调研组对集团审计整改工作给予了充分肯定。认为集团对审计整改工作重视程度高,整改态度端正,问题整改及时到位、效果明显。调研组要求,一是要进一步提高对审计整改工作重要性的认识,切实增强做好审计整改工作的自觉性和主动性;二是要全面总结整改工作成效,尽快形成高质量的整改情况报告;三是要突出问题导向抓整改,聚焦重点难点问题,采取有力有效措施,强化整改落实落细,确保完成整改目标任务。
孙家杰表示,将按照市人大常委会的要求,进一步加强组织领导,强化工作措施,全力抓好整改落实;不断健全完善内控机制,加强内部审计,切实规范集团经营管理行为,推动各项工作制度化、规范化、科学化。
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